集團新(xīn)聞

集團公(gōng)司開展内部審計專業知識培訓

發布日期:2022-05-20 點擊次數:270 字體(tǐ)顯示:【大】  【中(zhōng)】  【小(xiǎo)】

      為(wèi)進一步發揮内部審計職能(néng)和作(zuò)用(yòng),提升公(gōng)司風險控制能(néng)力和經營管理(lǐ)水平,推動企業穩步發展,人力資源部于5月20日下午組織開展《從内部審計談内部管理(lǐ)》學(xué)習培訓。集團公(gōng)司全體(tǐ)員工(gōng)以現場加視頻連線(xiàn)的方式參加了此次培訓。

      本次課程由集團公(gōng)司審計部副部長(cháng)馮波同志(zhì)講授。他(tā)闡述了内部審計與内部管理(lǐ)的聯系,分(fēn)析講解了公(gōng)司在資金、采購(gòu)、存貨、銷售等方面的典型審計實例,并對内部管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)提出了建議。

      通過對案例的再回顧,全體(tǐ)員工(gōng)加深了對企業内部審計重要性的認識。大家一緻表示,在今後的工(gōng)作(zuò)中(zhōng)将認真貫徹落實“抓管理(lǐ)”和“抓執行”工(gōng)作(zuò)要求,進一步高效精(jīng)細完成各項工(gōng)作(zuò)任務(wù)。